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1. Le bénéficiaire / client se rend dans son magasin Coppel le plus proche avec son numéro de dossier pour effectuer son achat. 2. Il passe à la caisse, vêtements ou meubles, avec les articles qu'il souhaite acheter, informe le caissier (ère) qu'il paiera avec de l’Argent Électronique pour des entreprises externes et les étapes suivantes sont réalisées :

  • Caisses Vêtements : 2.1. Enregistrement de l’empreinte du bénéficiaire / client. 

  • Le caissier (ère) appuie sur F1 (note de vente vêtements). 

  • F8 (processus d’urgence). 

  • CTRL F1 (deuxième partie des processus d’urgence). l

  • F5 (enregistrement des empreintes des clients d’autres entreprises). 

  • Le bénéficiaire / client fournit au caissier (ère) le numéro de l’entreprise externe (deux premiers chiffres du dossier) et le numéro de collaborateur (le dossier de 9 chiffres). 

  • Le bénéficiaire / client fournit son nom et prénom. 

  • Le bénéficiaire / client enregistre son empreinte 3 fois.

2.2. Échange d’Argent Électronique Coppel. Une fois les articles enregistrés :

  • Le caissier (ère) appuie sur F10 (remise) et le gérant pose son empreinte.  

  • F3 (remise pour entreprise externe) et le bénéficiaire / client pose son empreinte. 

  • F2 (entreprises externes) et on saisit le numéro de l’entreprise externe (deux premiers chiffres du dossier) et le numéro de collaborateur (le dossier de 9 chiffres). 

  • Le bénéficiaire / client pose son empreinte et le système affiche le solde d’Argent Électronique Disponible. 

  • Le bénéficiaire / client informe le caissier s’il souhaite utiliser la totalité du solde ou seulement un montant, le caissier (ère) le saisit et poursuit le processus de vente normal.

Caisses Meubles : 2.3. Enregistrement de l’empreinte du bénéficiaire / client. 

  • Le caissier (ère) appuie sur F1 (menu principal meubles). 

  • F10 (processus non routiniers). l CTRL F1 (deuxième partie des processus non routiniers). 

  • F9 (enregistrement des empreintes des clients d’autres entreprises). 

  • Le bénéficiaire / client fournit au caissier (ère) le numéro de l’entreprise externe (deux premiers chiffres du dossier) et le numéro de collaborateur (le dossier de 9 chiffres). 

  • Le bénéficiaire / client fournit son nom et prénom. 

  • Le bénéficiaire / client enregistre son empreinte 3 fois.

2.4. Échange d’Argent Électronique Coppel. Une fois les articles enregistrés :

  • Le caissier (ère) appuie sur F6 (remise) et le gérant pose son empreinte. 

  • F10 (coupon entreprise externe) et le bénéficiaire / client pose son empreinte. 

  • F2 (entreprises externes) et on saisit le numéro de l’entreprise externe (deux premiers chiffres du dossier) et le numéro de collaborateur (le dossier de 9 chiffres). 

  • Le bénéficiaire / client pose son empreinte et le système affiche le solde d’Argent Électronique Disponible. 

  • Le bénéficiaire / client informe le caissier s’il souhaite utiliser la totalité du solde ou seulement un montant, le caissier (ère) le saisit et poursuit le processus de vente normal.